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税率3%开成5%如何处理?

10 | 匿名 |浏览6486次
2019/10/09 09:27

用户推荐

2019/10/11 11:20

您好如果发票税率开错,建议当月发现马上作废,跨月了选择冲红。

小规模公司自开发票作废或者冲红都可经过税盘自行处理

小规模公司代开发票作废或者冲红,带上公司执照、公章、财务章、法人私章、冲红表格、冲红或者作废情况说明书、发票所有联次原件,预约现场号去代开机关税局处理,窗口进行作废或者冲红即可

涂婉

其他回答(6)
  • 代开开错税率的发票,当月可作废,跨月可冲红。两者都需带齐资料到代开发票的税局窗口处理。

    自开开错税率的发票,当月可作废,跨月可冲红。两者都在税盘处理即可。

    回答于 2019/10/11 11:13
  • 1.当月发现错误的,代开的可以向税局申请作废,自开的直接在税盘上作废发票即可

    2.跨月发现错误的,做冲红处理,代开的带资料向税局申请,自开的可在税盘上操作

    回答于 2019/10/11 10:27
  • 您好,建议作废重新开具

    回答于 2019/10/10 18:27
  •   税率,是对征税对象的征收比例或征收额度。税率是计算税额的尺度,也是衡量税负轻重与否的重要标志。中国现行的税率主要有比例税率、超额累进税率、超率累进税率、定额税率。

      因此,如果是报税应该是3%开成5%,有以下两种处理方法:

      1、如果票开错不需要收回(普票才行,专票必须要退回),那么在申报表上换算成3%征收率申报计税金额。(也就是把开票的全部价税合计,除以1.03,然后统一填写到11栏)

      2、如果发票一定要重开的话,那么就按5%先申报,再开具5%的红票(负数票)冲掉,再开具3%的正确票。


    回答于 2019/10/10 11:20
  • 现在直接按照现在有的数据做申报表,去税务大厅申报。然后在开局红字发票(就是负数发票),在正常开普票的发票页面,右上角有负数选项,点击负数,然后就可以开具之前那张发票一样的负数发票了,开完后再开正确的发票就可以了。

    回答于 2019/10/10 08:30
  •   现在直接把3%的和5%的不含税金额加起来填入11栏未达起征点项,税金那里不用管,会自动生产数据带入免税额,申报完成后,会出现比对异常,这是正常的,你需要给专管员打个电话让他解除异常就可以了,然后你再清卡。


      即对同一征税对象,不分数额大小,规定相同的征税比例。中国的增值税、营业税、城市维护建设税、企业所得税等采用的是比例税率。


      比例税率在适用中又可分为三种具体形式:单一比例税率、差别比例税率、幅度比例税率。单一比例税率,是指对同一征税对象的所有纳税人都适用同一比例税率。


    回答于 2019/10/09 17:19
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